目 录
第一部分 中共凌源市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、“三公”经费预算表
第三部分 中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算情况说明
一、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年预算情况说明
二、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费安排情况说明
三、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室政府采购(购买服务)预算安排情况
四、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年“三公”经费预算情况说明
五、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年国有资产占用情况说明
六、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共凌源市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职责
市委巡察办负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作,主要职责是:
(一)向市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策部署。
(二)向朝阳市委巡察工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。
(三)具体组织市委巡察组开展巡察工作。
(四)承担巡视、巡察工作政策研究、制度建设等工作。
(五)对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
(七)完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
中共凌源市委巡察工作领导小组办公室
第二部分 中共凌源市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表
第三部分 中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算情况说明
一、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康和住房保障支出等。中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年收支总预算141.53万元。相比上年同期,收入减少22.98万元,减少的主要原因是2025年行政人员退休和调出以及2025年压减支出。
我单位无政府性基金收入,无债务,《政府性基金预算支出表》《债务支出预算表》均为空表。
我单位2025年预算未安排政府采购及政府购买服务计划,《政府采购支出预算表》《政府购买服务支出预算表》均无数据,为空表。
二、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年机关运行经费安排情况的说明
2025年,中共凌源市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费安排18.13万元。其中:办公费安排7.08万元、印刷费安排1.5万元、电费安排1万元、邮电费安排0.52万元、取暖费安排1.8万元、差旅费安排0.6万元、维修(护)费安排0.2万元、培训费安排0.32万元、福利费安排0.11万元、公务用车运行维护费安排2万元,其他商品和服务支出安排1万元,办公设备购置费安排2万元。
三、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年政府采购(购买服务)安排情况的说明
2025年,中共凌源市委巡察工作领导小组办公室未安排政府采购(购买服务)预算。
四、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2025年“三公”经费预算数2万元,其中:
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费2万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费2万元。比2024年增加2万元,主要原因是纪委划拨1台公务用车给巡察办。)
五、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,凌源市巡察办共有车辆0辆,其中:一般公务用车(含单位机要通讯,应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套,单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市财政局2025年年初预算购置车辆0辆,金额0万元。
六、中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求,中共凌源市委巡察工作领导小组办公室2025年应编制绩效目标的项目3个,实际编制绩效目标的项目3个,涉及资金141.53万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康类(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。